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汉阳区审计局引领医院内部审计提质增效

来源:湖北审计厅   发布时间:2026-08-14  作者:卢沐尧   编辑:lucy93

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核心提示:汉阳区审计局切实履行对区医疗机构内部审计工作的业务指导和监督职责,精准引导武汉市第五医院以强基、聚力、提质为主线纵深推进内部审计工作,推动医院内审工作融入治理体系建设,为医院高质量发展筑牢审计监督防线、注入坚实动力。

原标题:汉阳区审计局引领医院内部审计工作提质增效

近年来,汉阳区审计局积极贯彻《湖北省内部审计条例》要求,切实履行对区医疗机构内部审计工作的业务指导和监督职责,精准引导武汉市第五医院(以下简称医院)以强基、聚力、提质为主线纵深推进内部审计工作,推动医院内审工作融入治理体系建设,为医院高质量发展筑牢审计监督防线、注入坚实动力。

审计强基:精准指导,明责立制

汉阳区审计局以政策指导、标准规范为抓手,通过送法上门、制度答疑等方式,指导医院对标《湖北省内部审计条例》健全内审组织架构、完善内审制度体系,夯实内审工作独立规范运行根基。该局指导医院明确内部审计机构监督职权,确保内审机构在院长直接领导下独立履职,审计部门负责人列席重要会议,推动审计意见深度融入决策全过程;配备涵盖财务、工程等多元专业背景的复合型审计力量,打造高素质专业化审计团队。同时,该局协助医院修订了《内部审计工作制度》《领导干部经济责任审计办法》《合同审计办法》《基建工程项目审计实施办法》《紧密型医联体内部审计管理工作实施方案》《内部审计工作保密制度》等一系列规章制度,优化了审计项目计划、实施、报告、整改、结果运用全流程管理体系,推动医院内部审计工作规范、高效运行。

审计聚力:靶向引导,深耕重点

汉阳区审计局紧扣医疗机构工作特点与行业特征,通过专项业务培训、现场实操指导、重点案例解读等方式,协助医院梳理内部审计关键环节,引导医院聚焦资产管理、内部控制、工程建设等领域,明确审计方向和重点,推动医院内审工作靶向发力、精准破题。在双方协同发力下,各项内审工作取得良好实效。在管理绩效审计方面,重点关注大型设备购置效益,对2018年以来利用政府债购置的部分医疗设备的使用效益进行审计,切实提升了资产使用效率。在内部控制审计方面,关注合同、预算、招采及资产管理,对预算执行、招标情况、资产管理、合同管理等关键环节进行审计,发现相关问题8个。在经济责任审计方面,关注领导干部履职尽责情况,对七家负有经济管理职责的院属社区卫生服务中心负责人进行审计,促进了规范履职、廉洁从政。在基建工程项目审计方面,关注各类基本建设项目实施,对医院妇儿门诊更新改造、汉阳树公园及医院周边人文环境停车场等15个工程进行审计,核减金额超过4454万元,节约了项目建设资金、堵塞了成本管理漏洞。此外,还对院属八家社区卫生服务中心的职工绩效工资情况进行专项调查,发现相关问题8个,助力医院管理水平持续提升。

审计提质:全程督改,标本兼治

汉阳区审计局以监督督促、成果导向为原则,通过整改督导、经验答疑等方式,推动医院抓实审计问题整改、深化审计成果运用。该局指导医院建立健全内部审计整改机制,建立“问题清单、整改清单、销号清单”动态管理制度,推动问题整改落细落实;定期开展整改情况跟踪检查与“回头看”行动,确保问题整改不走过场、标本兼治。内控审计中发现的8个问题已整改2个,通过完善内控制度,实现了源头治理;八家社区卫生服务中心的职工绩效工资情况专项审计中发现的8个问题已整改6个,通过修订完善绩效方案,保证了绩效发放的规范性。审计整改推动医院在内控管理、设备配置、风险防范等方面取得了积极成效,治理能力和治理水平明显提升。下一步,汉阳区审计局将持续深化业务指导与跟踪督导,推动医院内审工作持续提质增效。

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