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谷城审计多措并举 推动内部审计提质增效

来源:湖北审计厅   发布时间:2026-03-28  作者:胡玲   编辑:lucy93

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核心提示:为深入贯彻落实《湖北省内部审计条例》,全面履行对内部审计工作的监督指导职责,谷城县审计局以宣传引导、指导培训、监督落实为核心举措,全面推动全县内部审计工作制度化、规范化建设。

原标题:“谷城审计:多措并举 推动内部审计工作提质增效”

作者 胡玲 乐世语

为深入贯彻落实《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》),全面履行对内部审计工作的监督指导职责,谷城县审计局以宣传引导、指导培训、监督落实为核心举措,全面推动全县内部审计工作制度化、规范化建设。

加强宣传引导,凝聚发展共识。将《条例》作为内部审计工作宣传重点,印制《条例》宣传手册,向全县52家行政事业单位,8家国有企业发放。同时,组织各单位开展内审工作研讨交流,邀请3家先进单位分享内审工作经验做法,进一步强化各单位对开展内部审计工作重要性的认识,凝聚推动内部审计工作高质量发展的共识。

深化指导培训,提升内审质效。召开全县内部审计专题培训,邀请市审计局内审领专家围绕《条例》核心条款、实操要点进行全面深度解读,坚持理论讲解与实践案例剖析相结合,针对性破解各单位内审工作痛点难点,为精准把握《条例》执行要求、有序推进内审工作落地见效提供专业、可操作的实践指引,有效提升了内审人员的业务能力和工作质效。

抓实监督职责,夯实工作基础。及时印发《关于学习贯彻落实〈湖北省内部审计条例〉的工作提示》,明确制定内部审计制度和政策措施、建立内部审计机构、提升内部审计工作质效、加强对内部审计工作全过程指导监督四个方面的重点任务,扎实推动全县内审工作走深走实,夯实内部审计规范化建设基础。同时,督促各单位梳理自身内部审计工作开展情况,查找短板弱项并制定整改措施,目前,县卫健局、县教育局等13家单位已将相关工作情况报送县审计局备案。 

延伸阅读:

  • 荆州审计三举措全面提升内部审计监督效能
  • 强化指导监督 推动内部审计工作发展
  • 北京市内部审计档案管理规定(试行)印发
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