关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[] 金币中心 |设首页 |收藏 |Eng |XBRL中国
首页 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

宁津县审计局强化国企内部审计

来源:德州新闻网   发布时间:2023-07-06  作者:李涵   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:宁津县审计局加强和改进国有企业内部审计工作,促进国企经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防范常态化。

宁津县审计局加强和改进国有企业内部审计工作,促进国企经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防范常态化。

准确把握内部审计定位。不断加强对国有企业内部审计工作的指导,督促国有企业内部审计机构准确把握内审工作发展的方向规律和职能定位,与审计机关形成良性互动、优势互补。

严格执行内部审计制度。县审计局督促国有企业明确党组织、董事会或主要负责人直接领导内部审计工作,成立内部审计工作领导小组。建立总审计师制度,设立独立的内部审计机构,强化内部审计队伍。

提升国企内部审计水平。在实施审计项目时,将国有企业内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容,纳入审计监督评价的范围。持续做好国有企业内审人员培训,妥善组织内审人员参与重大审计项目,促进实战能力提升,推动国有企业内部审计工作迈上新台阶。

延伸阅读:

  • 沈健一行赴达州调研指导内部审计工作
  • 内审协会修订印发《内部审计基本准则》
  • 2023内部审计发展论坛在国家会计学院举办
  • 返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程